Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1783674
Číslo faktúry: FD /0622/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov obec
Fakturovaná suma s DPH: 34,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.12.2017
Dátum vystavenia: 13.12.2017
Dátum splatnosti: 27.12.2017
Dátum úhrady: 13.12.2017
Súbor:
Zverejnené: 03.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov