Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018008
Číslo faktúry: FD /0051/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 82,57
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.02.2018
Dátum vystavenia: 06.02.2018
Dátum splatnosti: 20.02.2018
Dátum úhrady: 09.02.2018
Súbor:
Zverejnené: 20.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov