Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1812658
Číslo faktúry: FD /0101/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 114,77
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.02.2018
Dátum vystavenia: 23.02.2018
Dátum splatnosti: 09.03.2018
Dátum úhrady: 05.03.2018
Súbor:
Zverejnené: 09.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov