Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018039
Číslo faktúry: FD /0172/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie v MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 82,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.04.2018
Dátum vystavenia: 09.04.2018
Dátum splatnosti: 23.04.2018
Dátum úhrady: 20.04.2018
Súbor:
Zverejnené: 23.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov