Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18036
Číslo faktúry: FD /0161/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: ROBUŠ, spol. s.r.o.
Adresa: Štúrova 395/61,90033 Marianka
IČO: 46562541
Predmet: Zimná údržba
Fakturovaná suma s DPH: 648,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.04.2018
Dátum vystavenia: 03.04.2018
Dátum splatnosti: 17.04.2018
Dátum úhrady: 09.04.2018
Súbor:
Zverejnené: 17.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov