Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1841554
Číslo faktúry: FD /0323/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov obec
Fakturovaná suma s DPH: 34,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.06.2018
Dátum vystavenia: 22.06.2018
Dátum splatnosti: 06.07.2018
Dátum úhrady: 27.06.2018
Súbor:
Zverejnené: 29.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov