Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141060153
Číslo faktúry: FD /0474/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: Vývoz kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 1280,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.09.2018
Dátum vystavenia: 14.09.2018
Dátum splatnosti: 28.09.2018
Dátum úhrady: 24.09.2018
Súbor:
Zverejnené: 28.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov