Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1890765
Číslo faktúry: FD /0675/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 25,33
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.12.2018
Dátum vystavenia: 03.12.2018
Dátum splatnosti: 17.12.2018
Dátum úhrady: 18.12.2018
Súbor:
Zverejnené: 03.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov