Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2019052
Číslo faktúry: FD /0177/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 92,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.04.2019
Dátum vystavenia: 16.04.2019
Dátum splatnosti: 30.04.2019
Dátum úhrady: 29.04.2019
Súbor:
Zverejnené: 30.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov