Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1944065
Číslo faktúry: FD /0250/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 137,86
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.05.2019
Dátum vystavenia: 24.05.2019
Dátum splatnosti: 07.06.2019
Dátum úhrady: 28.05.2019
Súbor:
Zverejnené: 28.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov