Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0626/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena koberco škola
Fakturovaná suma s DPH: 131,15
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.10.2019
Dátum vystavenia: 31.10.2019
Dátum splatnosti: 14.11.2019
Dátum úhrady: 14.11.2019
Súbor: FD_0626_19
Zverejnené: 18.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov