Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0361/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Všelektro s.r.o.
Adresa: Štúrova 196/23,90033 Marianka
IČO: 50198173
Predmet: Oprava a údržba VO
Fakturovaná suma s DPH: 1029,48
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.06.2020
Dátum vystavenia: 12.06.2020
Dátum splatnosti: 26.06.2020
Dátum úhrady: 17.06.2020
Súbor: FD_0361_20
Zverejnené: 23.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov