Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0551/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: výmena kobercov školka
Fakturovaná suma s DPH: 75,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 10.09.2020
Dátum vystavenia: 10.09.2020
Dátum splatnosti: 24.09.2020
Dátum úhrady: 21.09.2020
Súbor: FD_0551_20
Zverejnené: 04.12.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov