Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0671/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 81,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 10.11.2020
Dátum vystavenia: 10.11.2020
Dátum splatnosti: 24.11.2020
Dátum úhrady: 19.11.2020
Súbor: FD_0671_20
Zverejnené: 04.12.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov