Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0854/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 148,10
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 31.12.2020
Dátum vystavenia: 31.12.2020
Dátum splatnosti: 14.01.2021
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0854_20
Zverejnené: 17.03.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov