Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0406/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Prenájom rohoží ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 84,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.07.2021
Dátum vystavenia: 01.07.2021
Dátum splatnosti: 15.07.2021
Dátum úhrady: 06.07.2021
Súbor: FD_0406_21
Zverejnené: 25.08.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov