Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0573/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov obec
Fakturovaná suma s DPH: 85,01
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.09.2021
Dátum vystavenia: 13.09.2021
Dátum splatnosti: 27.09.2021
Dátum úhrady: 24.09.2021
Súbor: FD_0573_21
Zverejnené: 14.10.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov