Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0315/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 91,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.05.2022
Dátum vystavenia: 05.05.2022
Dátum splatnosti: 19.05.2022
Dátum úhrady: 11.05.2022
Súbor: FD_0315_22
Zverejnené: 03.06.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov