Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0414/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 173,71
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum vystavenia: 22.06.2022
Dátum splatnosti: 06.07.2022
Dátum úhrady: 30.06.2022
Súbor: FD_0414_22
Zverejnené: 22.08.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov