Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0655/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: KEMA SK s.r.o.
Adresa: Kopčianska 37,85101 Bratislava
IČO: 31350658
Predmet: Sol do umyvacky do SJ
Fakturovaná suma s DPH: 92,68
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.09.2022
Dátum vystavenia: 19.09.2022
Dátum splatnosti: 03.10.2022
Dátum úhrady: 23.09.2022
Súbor: FD_0655_22
Zverejnené: 17.10.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov