Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0667/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Serviscomp s.r.o.
Adresa: Školská 12,90051 Zohor
IČO: 54537606
Predmet: Notebook
Fakturovaná suma s DPH: 647,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.09.2022
Dátum vystavenia: 22.09.2022
Dátum splatnosti: 06.10.2022
Dátum úhrady: 28.09.2022
Súbor: FD_0667_22
Zverejnené: 08.11.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov