Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0739/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov obec
Fakturovaná suma s DPH: 97,06
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.10.2022
Dátum vystavenia: 20.10.2022
Dátum splatnosti: 03.11.2022
Dátum úhrady: 20.10.2022
Súbor: FD_0739_22
Zverejnené: 13.12.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov