Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0883/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: EduPoint, s.r.o.
Adresa: Gen. Goliana 1537/4,91101 Trenčín
IČO: 51308479
Predmet: Pomôcky pre deti MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 1929,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.12.2022
Dátum vystavenia: 08.12.2022
Dátum splatnosti: 22.12.2022
Dátum úhrady: 12.12.2022
Súbor: FD_0883_22
Zverejnené: 12.01.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov