Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0897/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 96,53
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.12.2022
Dátum vystavenia: 14.12.2022
Dátum splatnosti: 28.12.2022
Dátum úhrady: 16.12.2022
Súbor: FD_0897_22
Zverejnené: 12.01.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov