Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0466/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Klempi s.r.o.
Adresa: Borinská 511/28,90033 Marianka
IČO: 2023012
Predmet: Práce v športovom areáli, Na Námestí 4. apríla, pri soche Madony
Fakturovaná suma s DPH: 4262,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.06.2023
Dátum vystavenia: 27.06.2023
Dátum splatnosti: 11.07.2023
Dátum úhrady: 28.06.2023
Súbor: FD_0466_23
Zverejnené: 13.07.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov