Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0827/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Serviscomp s.r.o.
Adresa: Školská 12,90051 Zohor
IČO: 54537606
Predmet: Notebook
Fakturovaná suma s DPH: 725,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.10.2023
Dátum vystavenia: 17.10.2023
Dátum splatnosti: 31.10.2023
Dátum úhrady: 19.10.2023
Súbor: FD_0827_23
Zverejnené: 22.11.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov