Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0936/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tibor Kostka |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 41101651 |
Predmet: | Servis počítačovej techniky |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 24.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.12.2023 |
Dátum úhrady: | 06.12.2023 |
Súbor: | FD_0936_23 |
Zverejnené: | 12.12.2023 |