Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0161/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 223,01
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.02.2024
Dátum vystavenia: 25.02.2024
Dátum splatnosti: 10.03.2024
Dátum úhrady: 07.03.2024
Súbor: FD_0161_24
Zverejnené: 08.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov