Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 406348
Číslo faktúry: FD /0325/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa: NULL
IČO: 00000000
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 92,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.05.2014
Dátum vystavenia: 07.05.2014
Dátum splatnosti: 21.05.2014
Dátum úhrady: 29.05.2014
Súbor:
Zverejnené: 21.05.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov