Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 431204464
Číslo faktúry: FD /0127/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 26,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.05.2012
Dátum splatnosti: 15.05.2012
Dátum úhrady: 14.05.2012
Súbor: FD_0127_12
Zverejnené: 18.06.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov