Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 01:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141037919
Číslo faktúry: FD /0350/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: vývoz kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 250,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.08.2014
Dátum vystavenia: 11.08.2014
Dátum splatnosti: 25.08.2014
Dátum úhrady: 18.08.2014
Súbor:
Zverejnené: 18.08.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov