Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 103208637
Číslo faktúry: FD /0136/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Activa Slovakia s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: kancelárske potreby
Fakturovaná suma s DPH: 199,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 18.04.2012
Dátum splatnosti: 03.05.2012
Dátum úhrady: 03.05.2012
Súbor: FD_0136_12
Zverejnené: 18.06.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov