Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 19:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4312074011
Číslo faktúry: FD /0262/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 33,23
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.09.2012
Dátum splatnosti: 21.09.2012
Dátum úhrady: 11.09.2012
Súbor: FD_0262_12
Zverejnené: 24.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov