Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018004049 |
Číslo faktúry: | FD /0393/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuš Šesták |
Adresa: | Vodárenská 343/2,92401 Galanta |
IČO: | 44240104 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.07.2018 |