Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31801484 |
Číslo faktúry: | FD /0665/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Adresa: | Rybárska 1,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: | NULL |
Predmet: | ŠJ umývací prostriedok |
Fakturovaná suma s DPH: | 126,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
Dátum úhrady: | 10.12.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.12.2018 |