Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2013241
Číslo faktúry: FD /0145/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Foltín Petr
Adresa:
IČO:
Predmet: výkopové práce ihrisko
Fakturovaná suma s DPH: 110,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 24.04.2013
Dátum splatnosti: 08.05.2013
Dátum úhrady: 29.04.2013
Súbor: FD_0145_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov