Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 14:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 130117
Číslo faktúry: FD /0159/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: MJM TRANS s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Vývoz kontajnera OCU
Fakturovaná suma s DPH: 180,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.04.2013
Dátum splatnosti: 14.05.2013
Dátum úhrady: 11.05.2013
Súbor: FD_0159_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov