Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 22:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0842003466
Číslo faktúry: FD /0144/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: zametanie komunikácií
Fakturovaná suma s DPH: 231,22
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.04.2013
Dátum splatnosti: 03.05.2013
Dátum úhrady: 29.04.2013
Súbor: FD_0144_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov