Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 07:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4312012028
Číslo faktúry: FD /0037/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 26,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.02.2012
Dátum splatnosti: 21.02.2012
Dátum úhrady: 10.02.2012
Súbor:
Zverejnené: 15.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov