Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141032591
Číslo faktúry: FD /0326/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 308,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 17.09.2013
Dátum splatnosti: 01.10.2013
Dátum úhrady: 20.09.2013
Súbor: FD_0326_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov