Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 352013
Číslo faktúry: FD /0252/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Andra - vzdelávacie centr
Adresa:
IČO:
Predmet: Konsolidovaná účtovná závierka
Fakturovaná suma s DPH: 400,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.06.2013
Dátum splatnosti: 12.07.2013
Dátum úhrady: 08.07.2013
Súbor: FD_0252_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov