Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 05:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 13029
Číslo faktúry: FD /0207/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: V.M.Elektro
Adresa:
IČO:
Predmet: oprava VO a MR
Fakturovaná suma s DPH: 1035,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.05.2013
Dátum splatnosti: 14.06.2013
Dátum úhrady: 10.06.2013
Súbor: FD_0207_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov