Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 01:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5753747495
Číslo faktúry: FD /0317/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Com
Adresa:
IČO:
Predmet: tel. hovory
Fakturovaná suma s DPH: 97,04
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.09.2013
Dátum splatnosti: 28.09.2013
Dátum úhrady: 17.09.2013
Súbor: FD_0317_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov