Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 13041
Číslo faktúry: FD /0321/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: V.M.Elektro
Adresa:
IČO:
Predmet: oprava VO a MR
Fakturovaná suma s DPH: 156,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 02.09.2013
Dátum splatnosti: 16.09.2013
Dátum úhrady: 17.09.2013
Súbor: FD_0321_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov