Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 113141788
Číslo faktúry: FD /0242/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Brat. vodárenská spoloč.
Adresa:
IČO:
Predmet: septiky máj 2013
Fakturovaná suma s DPH: 664,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.06.2013
Dátum splatnosti: 09.07.2013
Dátum úhrady: 02.07.2013
Súbor: FD_0242_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov