Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4313048691
Číslo faktúry: FD /0211/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet OCU
Fakturovaná suma s DPH: 13,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.06.2013
Dátum splatnosti: 15.06.2013
Dátum úhrady: 10.06.2013
Súbor: FD_0211_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov