Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141030429
Číslo faktúry: FD /0186/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: výsyp kontajnera VK
Fakturovaná suma s DPH: 124,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 20.05.2013
Dátum splatnosti: 03.06.2013
Dátum úhrady: 22.05.2013
Súbor: FD_0186_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov