Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 08:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141032357
Číslo faktúry: FD /0318/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz odpadu
Fakturovaná suma s DPH: 466,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.09.2013
Dátum splatnosti: 28.09.2013
Dátum úhrady: 17.09.2013
Súbor: FD_0318_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov