Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4314042513
Číslo faktúry: FD /0220/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa: Prievozská 2/A, Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 13,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.06.2014
Dátum vystavenia: 06.06.2014
Dátum splatnosti: 20.06.2014
Dátum úhrady: 06.06.2014
Súbor:
Zverejnené: 06.06.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov