Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7202365951
Číslo faktúry: FD /0100/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Com
Adresa:
IČO:
Predmet: Tel. hovory mobilne
Fakturovaná suma s DPH: 175,68
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.04.2012
Dátum splatnosti: 15.04.2012
Dátum úhrady: 10.04.2012
Súbor:
Zverejnené: 17.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov